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[ 索引号 ] 115002310086795486/2025-00077 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县黄沙镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-18

垫江县黄沙镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

垫江县黄沙镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1)加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。

2)强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3)提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升互联网+政务服务能力。

4)推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

(二)机构设置

1.垫江县黄沙镇人民政府(本级)共计设置党委、政府综合办事机构5个。具体设置分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2.纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团组织按照有关章程设置。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2587.41万元,支出总计2587.41万元。收、支与2023年度相比,减少297.81万元,下降10.32%,主要原因是财政资金紧缺厉行节约,减少招商引资、公用经费等经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2567.25万元,与2023年度相比,减少315.72万元,下降10.95%,主要原因是财政资金紧缺厉行节约,减少招商引资、公用经费等经费安排。其中:财政拨款收入2567.25万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余20.16万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2587.41万元,与2023年度相比,减少297.81万元,下降10.32%,主要原因是财政资金紧缺厉行节约,减少招商引资、公用经费等支出。其中:基本支出997.23万元,占38.54%;项目支出1590.18万元,占61.46%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要是本年度与上年度均无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2587.41万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少297.81万元,下降10.32%。主要原因是财政资金紧缺厉行节约,减少招商引资、公用经费等经费安排。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1563.95万元,与2023年度相比,减少1286.61万元,下降45.14%。主要原因是财政资金紧缺厉行节约,压缩各项专项资金。较年初预算数增加129.74万元,增长9.05%主要原因是追加农村公路日常养护资金、平安建设经费、特殊信访疑难问题专项资金等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余20.16万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1584.11万元,与2023年度相比,减少1268.70万元,下降44.47%。主要原因是财政资金紧缺厉行节约,压缩各项专项资金。较年初预算数增加149.90万元,增长10.45%追加农村公路日常养护资金、平安建设经费、特殊信访疑难问题专项资金等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度年末无结转结余,主要是本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出819.17万元,占51.71%,较年初预算数减少111.25万元,下降11.96%主要原因是财政资金紧缺厉行节约,压缩各项专项资金。

2)公共安全支出6.05万元,占0.38%,较年初预算数增加6.05万元,增长100.00%主要原因是追加平安建设、农村交通安全劝导站等经费。

3)文化旅游体育与传媒支出3.50万元,占0.22%,较年初预算数增加3.50万元,增长100.00%主要原因是追加文化站免费开发补助资金。

4)社会保障与就业支出148.24万元,占9.36%,较年初预算数增加42.70万元,增长40.46%主要原因是追加村(社区)退役军人服务站建设、残疾人事业发展、养老服务中心站点运营等经费。

5)卫生健康支出39.00万元,占2.46%,较年初预算数增加8.41万元,增长27.49%主要原因是追加严重精神障碍患者监护人以奖代补、计划生育特殊家庭节日走访慰问等经费。

6)节能环保支出18.58万元,占1.17%,较年初预算数增加18.58万元,增长100.00%主要原因是追加烟熏腊肉以奖促治项目经费。

7)城乡社区支出71.21万元,占4.50%,较年初预算数减少15.79万元,下降18.15%主要原因是调减城乡社会环境卫生、市政设施运行维护、农村产业融合发展示范园创建等经费。

8)农林水支出313.88万元,占19.81%,较年初预算数增加80.29万元,增长34.37%主要原因是追加离任村干部生活补贴、中央农业生产和水利救灾资金、一事一议奖补资金、农业救灾资金等经费。

9)交通运输支出12.10万元,占0.76%,较年初预算数增加12.10万元,增长100.00%主要原因是追加农村公路建设补助、农村公路日常养护保洁维修等经费。

10)资源勘探信息等支出66.08万元,占4.17%,较年初预算数增加64.11万元,增长3254.31%主要原因是追加产业发展扶持资金。

11)商业服务业等支出7.74万元,占0.49%,较年初预算数增加7.74万元,增长100.00%主要原因是追加2022年限额以上商贸企业和个体补助经费。

12)住房保障支出45.00万元,占2.84%,较年初预算数增加4.33万元,增长10.65%主要原因是追加农村危房改造补助资金。

13)灾害防治及应急管理支出33.58万元,占2.12%,较年初预算数增加29.16万元,增长659.73%主要原因是追加冬春救助、金土工程搬迁避让补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出997.23万元。其中:人员经费827.58万元,与2023年度相比,减少20.65万元,下降2.43%主要原因是本单位本年度退休人员增加及人员调出。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、平时考核、综合目标考核等支出。公用经费169.65万元,与2023年度相比,减少8.08万元,下降4.55%主要原因是本年度取消了县内出差差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1003.30万元,与2023年度相比,增加970.89万元,增长2995.65%主要原因是追加黄沙镇国有土地使用权出让收入补缴的土地价款、征地企业产业发展扶持资金、地质灾害综合治理项目等项目经费。本年支出1003.30万元,与2023年度相比,增加970.89万元,增长2995.65%,主要原因是本年度增加黄沙镇国有土地使用权出让收入补缴的土地价款、征地企业产业发展扶持资金、地质灾害综合治理项目等项目开支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计2.98万元,较年初预算数减少1.12万元,下降27.32%主要原因是财政过紧日子,除三保以外,严控公用经费支出及项目支出。较上年支出数减少0.93万元,下降23.79%主要原因是严格控制公务用车使用和其他公务接待等因素,导致三公经费减少。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费2.57万元,主要用于公务车运行燃料费、路桥费、维修费、保险费、年检费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元,下降20.92%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车使用。较上年支出数减少0.50万元,下降16.29%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车使用。

公务接待费0.41万元,主要用于接待招商引资生活费。费用支出较年初预算数减少0.43万元,下降51.19%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制接待费开支。较上年支出数减少0.43万元,下降51.19%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制接待费开支。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次64人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费64.77元,车均购置费0万元,车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.09万元,与2023年度相比,增加2.50万元,增长54.47%主要原因是2024年人代会实行季会制,增加召开2次人代会增加2.50万元会议费开支。本年度培训费支出2.11万元,与2023年度相比,减少0.42万元,下降16.60%主要原因是厉行节约以线上培训为主。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出169.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少8.08万元,下降4.55%,主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额189.35万元,其中:政府采购货物支出189.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额189.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额189.35万元,占政府采购支出总额的100.00 %主要用于采购为黄沙镇长红社区牡丹水乡项目购买相关设施设备费用。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对74个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评74项,涉及资金1871.27万元。

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表


状态:绩效审核已审


项目名称:

建设用地土地划拨

项目编码:

50023124T000004483142

自评总分:

100.00


项目主管部门:

714-垫江县黄沙镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

王卷

联系电话:

18323955188


资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分


年度总金额

0.00

3,815,400.00

3,815,400.00


其中:财政拨款

0.00

3,815,400.00

3,815,400.00

100

10.00

10.00


一般公共预算

0.00

0.00

0.00

100


绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



5宗地块国有建设用地出让成本及收益

5宗地块国有建设用地出让成本及收益

完成。



绩效指标


指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

国有土地出让数量

平方米

33357

33357

0

100

15

15

出让手续及程序办理合规化

%

100

100

0

100

15

15

资金拨付及时率

%

100

100

0

100

10

10

保障企业用地合法,高质量发展

定 性

提升

1

0

100

30

30

服务对象满意度

%

100

100

0

100

10

10

成本及收益

3815400

3815400

0

100

10

10



























2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

支持中小企业发展资金

项目编码:

50023123T000003746103

自评总分:

100.00

项目主管部门:

714-垫江县黄沙镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

刘艳

联系电话:

15909360891

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

19,700.00

660,767.22

660,767.22

其中:财政拨款

19,700.00

660,767.22

660,767.22

100

10.00

10.00

一般公共预算

19,700.00

660,767.22

660,767.22

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支持企业发展。

支持企业发展。

完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

招商引资企业个数

2

2

0

100

20

20

符合招商企业合格率

%

100

100

0

100

10

10

支付及时率

%

100

100

0

100

10

10

保证企业健康发展

定性

良好

1

0

100

30

30

服务对象满意度

%

100

100

0

100

10

10

支持企业成本

510000

660767.22

29.56

100

10

10

预算调整


























(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李老师023-74568702


收入支出决算总表

公开01

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,563.95

一、一般公共服务支出

819.17

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,003.30

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

6.05

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

3.50

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

148.24

九、卫生健康支出

39.00

十、节能环保支出

18.58

十一、城乡社区支出

1,067.95

十二、农林水支出

313.88

十三、交通运输支出

12.10

十四、资源勘探工业信息等支出

66.08

十五、商业服务业等支出

7.74

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

33.58

二十三、其他支出

6.56

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,567.25

本年支出合计

2,587.41

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

20.16

年末结转和结余

总计

2,587.41

总计

2,587.41

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,567.25

2,567.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

819.17

819.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

804.22

804.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

655.62

655.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

148.60

148.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014002

一般行政管理事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.24

148.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.98

13.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.72

122.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.41

30.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.69

31.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17.98

17.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

17.98

17.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,059.90

1,059.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

35.56

35.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

26.62

26.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

996.75

996.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

909.33

909.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

71.11

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

313.88

313.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

16.89

16.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

263.43

263.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

220.43

220.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

66.08

66.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

66.08

66.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

66.08

66.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

33.58

33.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

25.25

25.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

25.25

25.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,587.41

997.23

1,590.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

819.17

655.62

163.55

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.64

0.00

7.64

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.37

0.00

3.37

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.27

0.00

4.27

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

804.22

655.62

148.60

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

655.62

655.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

148.60

0.00

148.60

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

2014002

一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.05

0.00

6.05

0.00

0.00

0.00

20402

公安

6.05

0.00

6.05

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

6.05

0.00

6.05

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.24

122.72

25.52

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.98

0.00

13.98

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.80

0.00

13.80

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.72

122.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.41

30.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.69

31.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.72

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.72

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.00

36.72

2.28

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.58

0.00

18.58

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17.98

0.00

17.98

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

17.98

0.00

17.98

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,067.95

0.00

1,067.95

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

43.62

0.00

43.62

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

26.62

0.00

26.62

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

27.59

0.00

27.59

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

27.59

0.00

27.59

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

996.75

0.00

996.75

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

909.33

0.00

909.33

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

71.11

0.00

71.11

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

313.88

140.02

173.86

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

16.89

0.00

16.89

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.02

0.00

6.02

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

263.43

140.02

123.40

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

220.43

140.02

80.40

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

12.10

0.00

12.10

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

12.10

0.00

12.10

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

12.10

0.00

12.10

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

66.08

0.00

66.08

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

66.08

0.00

66.08

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

66.08

0.00

66.08

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

7.74

0.00

7.74

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

7.74

0.00

7.74

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

7.74

0.00

7.74

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.00

42.15

2.85

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

33.58

0.00

33.58

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

25.25

0.00

25.25

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

25.25

0.00

25.25

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.42

0.00

6.42

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.56

0.00

6.56

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

6.56

0.00

6.56

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.56

0.00

6.56

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,563.95

一、一般公共服务支出

819.17

819.17

二、政府性基金预算财政拨款

1,003.30

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

6.05

6.05

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

八、社会保障和就业支出

148.24

148.24

九、卫生健康支出

39.00

39.00

十、节能环保支出

18.58

18.58

十一、城乡社区支出

1,067.95

71.21

996.75

十二、农林水支出

313.88

313.88

十三、交通运输支出

12.10

12.10

十四、资源勘探工业信息等支出

66.08

66.08

十五、商业服务业等支出

7.74

7.74

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.00

45.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

33.58

33.58

二十三、其他支出

6.56

6.56

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,567.25

本年支出合计

2,587.41

1,584.11

1,003.30

年初财政拨款结转和结余

20.16

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

20.16

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,587.41

总计

2,587.41

1,584.11

1,003.30

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,584.11

997.23

586.88

201

一般公共服务支出

819.17

655.62

163.55

20101

人大事务

7.64

0.00

7.64

2010104

人大会议

3.37

0.00

3.37

2010108

代表工作

4.27

0.00

4.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

804.22

655.62

148.60

2010301

行政运行

655.62

655.62

0.00

2010302

一般行政管理事务

148.60

0.00

148.60

20105

统计信息事务

1.75

0.00

1.75

2010507

专项普查活动

1.75

0.00

1.75

20111

纪检监察事务

0.44

0.00

0.44

2011199

其他纪检监察事务支出

0.44

0.00

0.44

20113

商贸事务

0.12

0.00

0.12

2011308

招商引资

0.12

0.00

0.12

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20132

组织事务

1.00

0.00

1.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20138

市场监督管理事务

1.92

0.00

1.92

2013816

食品安全监管

1.92

0.00

1.92

20140

信访事务

0.07

0.00

0.07

2014002

一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

204

公共安全支出

6.05

0.00

6.05

20402

公安

6.05

0.00

6.05

2040202

一般行政管理事务

6.05

0.00

6.05

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

0.00

3.50

20701

文化和旅游

3.50

0.00

3.50

2070199

其他文化和旅游支出

3.50

0.00

3.50

208

社会保障和就业支出

148.24

122.72

25.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.98

0.00

13.98

2080102

一般行政管理事务

0.18

0.00

0.18

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.80

0.00

13.80

20805

行政事业单位养老支出

122.72

122.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.62

60.62

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.41

30.41

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.69

31.69

0.00

20808

抚恤

0.62

0.00

0.62

2080899

其他优抚支出

0.62

0.00

0.62

20810

社会福利

2.00

0.00

2.00

2081006

养老服务

2.00

0.00

2.00

20811

残疾人事业

4.20

0.00

4.20

2081105

残疾人就业

1.00

0.00

1.00

2081106

残疾人体育

0.04

0.00

0.04

2081199

其他残疾人事业支出

3.16

0.00

3.16

20816

红十字事业

0.10

0.00

0.10

2081602

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

20820

临时救助

0.15

0.00

0.15

2082001

临时救助支出

0.15

0.00

0.15

20825

其他生活救助

1.75

0.00

1.75

2082501

其他城市生活救助

1.75

0.00

1.75

20828

退役军人管理事务

2.72

0.00

2.72

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.72

0.00

2.72

210

卫生健康支出

39.00

36.72

2.28

21007

计划生育事务

0.20

0.00

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

36.72

36.72

0.00

2101101

行政单位医疗

28.32

28.32

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.40

8.40

0.00

21014

优抚对象医疗

1.12

0.00

1.12

2101401

优抚对象医疗补助

1.12

0.00

1.12

21015

医疗保障管理事务

0.97

0.00

0.97

2101506

医疗保障经办事务

0.97

0.00

0.97

211

节能环保支出

18.58

0.00

18.58

21103

污染防治

17.98

0.00

17.98

2110301

大气

17.98

0.00

17.98

21105

森林保护修复

0.60

0.00

0.60

2110501

森林管护

0.60

0.00

0.60

212

城乡社区支出

71.21

0.00

71.21

21203

城乡社区公共设施

43.62

0.00

43.62

2120303

小城镇基础设施建设

17.00

0.00

17.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

26.62

0.00

26.62

21205

城乡社区环境卫生

27.59

0.00

27.59

2120501

城乡社区环境卫生

27.59

0.00

27.59

213

农林水支出

313.88

140.02

173.86

21301

农业农村

16.89

0.00

16.89

2130108

病虫害控制

2.97

0.00

2.97

2130119

防灾救灾

6.02

0.00

6.02

2130199

其他农业农村支出

7.90

0.00

7.90

21302

林业和草原

30.00

0.00

30.00

2130205

森林资源培育

10.00

0.00

10.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

21303

水利

0.96

0.00

0.96

2130315

抗旱

0.96

0.00

0.96

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

2.60

0.00

2.60

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

2.60

0.00

2.60

21307

农村综合改革

263.43

140.02

123.40

2130701

对村级公益事业建设的补助

43.00

0.00

43.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

220.43

140.02

80.40

214

交通运输支出

12.10

0.00

12.10

21401

公路水路运输

12.10

0.00

12.10

2140106

公路养护

12.10

0.00

12.10

215

资源勘探工业信息等支出

66.08

0.00

66.08

21508

支持中小企业发展和管理支出

66.08

0.00

66.08

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

66.08

0.00

66.08

216

商业服务业等支出

7.74

0.00

7.74

21602

商业流通事务

7.74

0.00

7.74

2160299

其他商业流通事务支出

7.74

0.00

7.74

221

住房保障支出

45.00

42.15

2.85

22101

保障性安居工程支出

2.85

0.00

2.85

2210105

农村危房改造

2.85

0.00

2.85

22102

住房改革支出

42.15

42.15

0.00

2210201

住房公积金

42.15

42.15

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

33.58

0.00

33.58

22401

应急管理事务

25.25

0.00

25.25

2240199

其他应急管理支出

25.25

0.00

25.25

22406

自然灾害防治

1.90

0.00

1.90

2240601

地质灾害防治

1.90

0.00

1.90

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.42

0.00

6.42

2240703

自然灾害救灾补助

2.42

0.00

2.42

2240704

自然灾害灾后重建补助

4.00

0.00

4.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

645.69

302

商品和服务支出

163.81

310

资本性支出

5.84

30101

基本工资

110.15

30201

办公费

17.40

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

85.13

30202

印刷费

31002

办公设备购置

5.84

30103

奖金

160.38

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

64.60

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.77

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.62

30206

电费

15.83

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30.41

30207

邮电费

37.30

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

28.32

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.85

30211

差旅费

16.75

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

42.15

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

11.92

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

51.16

30214

租赁费

5.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

181.89

30215

会议费

0.13

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.31

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.41

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

174.22

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.05

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.67

30227

委托业务费

10.50

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

20.29

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.96

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.57

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

19.79

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

0.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3.72

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

827.58

公用经费合计

169.65

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1,003.30

1,003.30

0.00

1,003.30

0.00

212

城乡社区支出

0.00

996.75

996.75

0.00

996.75

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

996.75

996.75

0.00

996.75

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

909.33

909.33

0.00

909.33

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

13.50

13.50

0.00

13.50

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

71.11

71.11

0.00

71.11

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2.80

2.80

0.00

2.80

0.00

229

其他支出

0.00

6.56

6.56

0.00

6.56

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

6.56

6.56

0.00

6.56

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

6.56

6.56

0.00

6.56

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:垫江县黄沙镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

169.65

(一)支出合计

2.98

2.98

(一)行政单位

169.65

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.57

2.57

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

2.57

2.57

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.41

0.41

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.41

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

12

(一)政府采购支出合计

189.35

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

189.35

6.国内公务接待人次(人)

64

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

189.35

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

189.35

二、会议费

7.09

三、培训费

2.11

四、差旅费

20.89

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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